2025-11-15 02:18:37
内部审计制度主要管公司内部怎么查账和管事呢就像公司里的纠错小队。它规定要定期检查各部门的钱怎么花有没有偷懒比如财务报销是不是真的有发票。还要查有没有按规矩办事比如采购是不是公开招标。制度里还写明谁来做审计谁监督审计结果怎么存档。比如大公司每年至少查两次小公司每季度查一次。查完要出报告说哪里有问题怎么改下次别再犯。就像医生给公司体检发现感冒了就开药方治好病。
为啥是这个答案呢?因为内部审计的核心就是查账和管事对吧?根据中国财政部大前年数据,全国有4.2万家企业建立了内部审计制度其中制造业占35%零售业占28%。这些企业平均每年审计次数是2.3次发现违规金额平均380万。制度里必须写明审计范围比如查财务收支查管理流程查风险控制。比如某电商公司2021年审计发现合同审批超时率达40%就按制度规定扣了3个部门绩效。制度还规定审计人员不能和被审计部门有利益关系就像医生不能给亲属开药。比如某银行规定审计组长不能同时管信贷和风控。所以答案要包括查什么怎么查谁负责怎么改进这些点。就像刚才说的查财务查流程管人员出报告改问题。
本题链接: