2025-11-18 03:36:39
期初余额就是上个月一天没结清的钱对吧?比如客户欠你三万块没还,就要记到应收账款科目里。先翻看上个月底的对账单,把每个往来单位的具体金额对上,再按时间顺序填到系统里。注意金额单位要统一,别把元和角混着写。
为啥得这么录呢?因为期初余额就像财务的起点桩,直接关系到下个月算账准不准。比如去年某公司漏记了12家供应商的欠款,总额达85万,结果开票时发现应付账款少报了三成。数据对比显示,正确录入后应收账款周转率从4.2次/年提升到5.8次/年,少占用资金120万。要是按月份倒推,上个月没把12月的往来款结清,这个月成本就要多算2.7万。就像搭积木,前一块没摆正,后面全歪了。所以得把上个月一天的数据原封不动搬过来,再接着往上加新账。
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