2025-11-18 03:55:18
打开金蝶软件,找到“预收账款”科目,点击“结转”按钮,输入对应金额,保存就行。期初余额录入的话,先进入“科目余额表”,在“期初余额”列填上上期结转的数据,再保存。
为啥要这么操作呢?因为预收账款属于企业提前收到的钱,结转的时候要把这钱从负债变成收入。比如预收了100万,结转后收入增加100万,负债减少100万,账上钱没变,但账本结构变了。期初余额得填上期结转的数据,不然新账期没数据可用。比如去年结转了50万,今年期初余额就要填50万,这样算季度收入才能对得上。要是漏填期初数,软件会提示“科目余额不平”,得重新补上。结转和录入顺序不能乱,先结转完旧账再录新账,不然数据会打架。
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